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2023-11-05 11:00:00 星期日
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2016年工委組織部部門預算

 

 

2016年工委組織部部門預算

目  錄

 

 

第一部分 概況

  • 主要職能

 

第二部分 2016年部門預算表

一、2016年收支預算總表

二、2016年收入預算表

三、2016年支出預算表

四、2016年財政撥款支出預算表

五、2016年政府性基金支出預算表

六、2016年基本支出按經濟科目分類表

七、2016年公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

 

第三部分 2016年部門預算情況說明

第一部分  概    況

主要職能

1.研究和指導全區黨組織特別是黨的基層組織建設;規劃、協調和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織開展新時期黨的建設理論研究;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式。

2.負責對工委管理的領導班子及領導干部的考察,并提出調整配備的意見和建議;辦理工委管理干部的任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責機關事業單位干部檔案的管理指導工作;負責需備案干部的審查、備案工作;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

3.擬訂軍隊轉業干部安置計劃,負責軍隊轉業干部的安置和培訓工作,指導自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

4.研究制訂干部隊伍建設的總體規劃,組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部和黨外干部工作。

5.負責行政機關公務員的綜合管理,組織實施公務員法工作。

6.研究和指導黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作有關政策和制度,并組織貫徹落實。

7.按照《黨政領導干部選拔任用工作暫行條例》負責對選拔任用干部工作進行監督檢查。

8.負責銜接市委市政府對區級的考核,做好全區機關事業單位目標績效考核、工作人員年度考核及平時考核工作。

9.負責干部教育工作,制訂干部教育培訓工作總體規劃、協調服務和督促檢查。

10.負責了解掌握全區人才工作總體情況;制訂或參與制訂人才工作的有關政策,并督促檢查政策貫徹執行情況;負責專業技術拔尖人才選拔管理工作,組織部分專家開展有關活動。

11.負責全區機構編制管理工作,對全區行政事業機構的設立、撤銷、合并、更名以及職能、編制調整提出意見和建議;審核全區機關事業單位“三定”規定,并做好監督檢查工作。

12. 宣傳執行黨的路線、方針、政策,組織學習文化業務知識,負責機關日常黨務管理工作,發展機關黨員、培訓黨務工作者,加強機關黨員干部隊伍作風建設等。

13.負責老干部工作的管理和指導。

14.負責宣傳、協調、管理和檢查全區統戰工作。

15.負責全區民族宗教事務管理工作。

16.負責工商聯工作,引導全區工商聯企業積極參與社會公益事業。

17.負責擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃和政策,并組織實施和監督檢查。

18.負責全區人才、就業、養老保險、醫療保險、勞動人事爭議仲裁和勞動保障監察工作。

19.負責指導全區事業單位專業技術崗位設置工作、專業技術職務資格的評審、考核認定和聘任工作。

第二部分  2016年部門預算表

 

表1.2016年工委組織部收支預算總表

 

單位:萬元

收     入

支     出

項      目

2016年預算

項      目

2016年預算

一、財政撥款(補助)

40.224

行政運行

30.224

二、財政專戶管理資金

 

其他共產黨事務支出

10

三、事業單位經營收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

40.224

本年支出合計

40.224

上級補助收入

 

上繳上級支出

 

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

上年結轉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

40.224

支出總計

40.224

 

 


 

 

表2.2016年組織部收入預算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

財政撥款(補助)

財政專戶管理資金

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

 201

 33

01 

 行政運行

 

30.224 

 

 

 

 

 

 

 201

36 

99

 

 其他共產黨事務支出

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表3. 2016組織部支出預算表

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

總 計

基本支出

項目支出

事業單位                           經營支出

其他支出

上繳上級支出

結轉下年支出

 201

 33

01 

 行政運行

 

30.224

 

 

 

 

 

 201

36 

99

 

 其他共產黨事務支出

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表4. 2016組織部財政撥款支出預算表

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

其他支出

 201

 33

01 

 行政運行

 

30.224

 

 

 201

36 

99

 

 其他共產黨事務支出

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表5. 2016組織部政府性基金支出預算表

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結轉

2016年政府性基金支出預算

合計

基本支出

項目支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:若無政府性基金支出預算需在相關欄次中填寫“無”。


 

 

表6.基本支出預算表(按經濟科目分類)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

工資福利支出

對個人和家庭的補助

商品和服務支出

小計

基本工資

津貼補貼

獎金

績效工資獎勵性部分

社會保障繳費

其他

小計

住房公積金

住房補貼(在職)

住房補貼(離退休)

撫恤金和生活補助

退職(役)費

獨子費

其他

小計

綜合定額

辦公取暖費

在職個人取暖補貼

離退休個人取暖補貼

車改單位交通補貼

車改單位10%公用交通費

未車改單位公務用車運行維護費

行政事業專項

組織部 

 

 

 

 

 

191.51 

40.63 

139.7079 

 

 

11.1690 

 

37.21 

 

18.4387 

18.7695 

 

 

 

 

26.22 

18.1 

 

 

 

 

1.224 

 

6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































 

表7. 2016年公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

 

 

部門: 工委組織部                                                 單位:萬元

 

總計

因公出國(境)經費

公務用車購置和運行維護費

公務接待費



小計

公務用車購置經費

公務用車運行維護費


1

0

0

 

 

1


 

第三部分

2016年部門預算

情況說明

一、預算編制的基本原則和方法

1、依據上級政策規定,根據往年工作規律進行計算,力爭保證預算準確性。

2、堅持厲行勤儉節約,降低行政運行成本,認真落實中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等文件規定,從嚴控制一般性支出,控制“三公”經費零增長。

二、收支預算總體情況

2016年收入預算為40.224萬元,其中:財政撥款40.224萬元。

2016年支出預算為40.224萬元。

三、財政撥款支出預算情況

2016年財政撥款支出預算為40.224萬元,具體情況如下:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)支出40.224萬元,主要用于單位日常行政運行及人員經費支出。

四、公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算情況

2016年,通過公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經費預算共     1萬元。

1、因公出國(境)費預(決)算0元。

2、公務用車購置及運行費預(決)算0元。

3、公務接待費預(決)算1萬元。共接待10批次,共120人。